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  • 2021-04-26 09:54
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禹城自动化编程培训学校,兆龙互连2020年年度董事会经营评述

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兆龙互连(300913)2020年年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述

  报告期内,公司围绕发展战略和经营目标,继续重点发展数据电缆、专用电缆及连接产品等核心业务,面对新冠肺炎疫情等不利因素影响,公司积极复工复产、加大市场开发力度、持续技术研发投入,不断提高公司的产品技术水平,确保了整体经营的基本稳定态势。公司2020年度实现营业收入116,119.69万元,同比增长5.88%,实现归属于上市公司股东的净利润7,299.03万元,同比下降3.02%。

  (一)加强市场开发力度,积极拓展市场

  根据公司多年来对市场与业务的了解及积累的跨区域经营经验,公司进一步加强市场开发力度,采取了更加积极的销售策略,组织参加国内展览会、行业协会及交流会,举办网上广交会、网上直播等活动,积极拓展海内外市场,保持与客户的密切关系,寻找发掘客户需求。公司2020年度营业收入实现同比增长,其中高速线缆及组件、工业线缆及组件的销售收入得到了较快的增长。

  (二)加大研发投入,强化技术创新

  报告期内,公司通过加大研发投入,持续进行技术及产品创新,全年累计研发投入4,402.20万元,同比增长5.93%。公司已经开发出最新标准的CAT8.2高速数据电缆、机车7类高速以太网线缆、美国船级社认证的船用7A类高速以太网、400G-QSFP-DD高速线组件、万兆以太网光铜连接系统、机器人/机器视觉用万兆高速以太网电缆及组件、微细同轴医疗内窥镜线等先进产品。与此同时,公司进一步促进与国内外知名科研院校进行产学研合作,促进高校研究成果的产业化应用。

  (三)加强体系建设,提高信息化程度,推进自动化生产

  报告期内,公司通过了IATF16949体系认证,持续完善ERP系统、条码系统、MES管理系统等,并不断引入新设备、新技术,推动制造水平的升级。并重点抓好ISO9001质量管理体系建设工作,加大体系的执行力度,进一步完善质量控制。公司逐步采用自动化生产线,通过机器加工、编程控制、图像识别等手段,提高了产品产线自动化率、生产效率,稳定了产品质量,提升了产品效益。

  (四)加强人才队伍建设,引进和培育优秀人才

  公司继续加大管理、技术研发和销售的队伍建设,通过内部培养和外部引进人才两种途径加快对优秀人才的引进,进一步提高公司的综合实力;同时通过建立科学化、系统化、规范化的培训体系,促进公司人才培养;完善激励机制和绩效考核体系,调动全体员工的工作积极性,为公司持续发展提供强劲的动力。

  (五)完善公司法人治理结构,推进现代企业制度建设

  公司严格按照上市公司的要求规范运作,报告期内公司对《公司章程》进行了修订,并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及其他相关管理制度,不断完善公司的法人治理结构,健全公司的内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度,促进公司的机制创新和管理升级。

  (六)创业板成功挂牌上市

  为落实董事会战略决策,统筹推进公司上市的各项工作;经中国证监会《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2653号)批复,同意公司首次公开发行股票的注册申请;2020年12月7日,公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市;本次股票发行募集资金总额40,455.63万元,募集资金净额35,585.71万元。本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展,将提升公司产能规模、技术研发能力,有助于增强公司的核心竞争力和盈利能力。

  (七)严格规范信息披露,加强投资者关系管理

  公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求,认真履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整。同时,公司持续健全完善投资者沟通机制,通过互动易、投资者电话、公司邮箱等多种渠道做好日常接待处理工作,维护公司与投资者的长期、良好、稳定的关系。二、核心竞争力分析

  (一)业务规模优势

  公司专注于数字通信电缆制造领域,经过多年发展,形成了较为明显的规模优势。根据中国机电产品进出口商会统计,2015年度、2016年度、2017年度、2018年度以及2019年度,公司产品出口额在全国同类数据电缆产品的出口企业中连续5年排名第1位。2018年、2019年以及2020年,公司荣获浙江省经济和信息化委员会颁发的“浙江省电子信息产业百强企业”称号。

  (二)客户资源优势

  产品出口是公司重要的销售渠道与收入来源。自中国加入WTO以来,公司积极涉足海外市场,通过参加展会等方式拓展业务,销售渠道覆盖全球五大洲。目前,公司已成为全球电子及通信行业领先企业在中国的重要供应商,与罗森伯格、海康威视(002415)等知名企业保持了良好的业务合作关系。遍及全球的客户资源降低了单一国家地区政治经济波动对其出口业务的风险,保障了公司业绩持续稳定增长。

  近年来,公司大力拓展国内业务。在产业升级的政策背景下,凭借成熟的生产技术工艺,公司拥抱智能安防、物联网、大数据与云计算、医疗器械等下游行业,不断拓宽业务边界,积极融入各行业领先企业的产业链中,取得了卓越成效。公司注重维护客户关系的长效稳定,凭借过硬的产品品质和交货的稳定性,与主要客户合作不断深入,相互信任不断增强,形成了一种长期、稳定、相互协作的战略关系。

  (三)研发技术优势

  自成立以来,公司始终坚持自主研发,在数字通信电缆及连接产品领域积累了20余年的技术研发和生产经验,是国内少数有能力设计制造七类、超七类乃至八类数据电缆的企业,也是国内少有能够规模化生产应用于传输速率达到400Gbps的高速传输组件及配套的高速传输电缆的企业,拥有较强的技术研发优势。

  公司拥有浙江省经济和信息化委员会认定的省级企业技术中心、浙江省科学技术厅认定的省级企业技术研究院,并于2014年获得浙江省电线电缆行业协会颁发的“科技进步奖”,2020年获得中国机械工业科技进步二等奖。截至2020年12月31日,公司先后承担了3项国家级科研项目、16项省级科研项目,取得了21项省级新产品鉴定证书,拥有发明专利6项、实用新型专利40项,拥有软件著作权2项,参与或为主起草了9项国家及行业标准的制定,公司检测中心获得国家认可委CNAS实验室认可。

  公司作为高新技术企业,持续进行技术及产品创新,不断加大研发投入,以满足不断变化的下游市场需求,具有强大的技术研发实力。公司不断加强与国内外知名科研院校进行产学研合作。2018年,公司成立“杭州研究院”,并与浙江大学成立了联合实验室,积极面向市场招聘一流的科研人才,专注于高速线缆组件及配套产品相关技术的研究。同时公司与上海电缆研究所、清华大学、浙江大学等科研院校进行产学研合作,不仅完善了公司的技术创新和产品体系,也促进了高校研究成果的产业化应用。

  (四)资质优势

  公司主要产品通过了中国泰尔认证、CCC认证、欧盟CPR安全认证、CE认证、DELTA性能认证、日本CC-LINK认证、美国UL安全认证、北美ETL性能与安全认证、HDBaseT认证、美国ABS认证等国内外权威机构认证,产品符合欧盟RoHS及REACH要求,构建了强大的产品资质壁垒,产品远销欧洲、北美、中东、东南亚、澳大利亚等地区。

  (五)质量控制优势

  公司依靠高质量的产品和服务、持续的质量控制措施和客户建立了长期的合作信任关系,报告期内未出现过重大产品质量纠纷,获得浙江省商务厅颁发的“浙江省首批‘品质浙货’出口领军企业”称号。公司在数字通信电缆产品方面具有超过20年的生产管理经验。公司重点抓好ISO9001质量管理体系建设工作,加大体系的执行力度,实现产品质量的持续改进。近年来,公司采用ERP系统、条码系统、MES管理系统等,实现了采购、生产、销售环节的信息化管理,并不断引入新设备、新技术,推动制造水平的升级,并且不断加强质量管理,总结经营管理中所遇到的各类问题,并积极改进。公司逐步采用自动化生产线,通过机器加工、编程控制、图像识别等手段,保证了公司产品的安全可靠,拥有较强的质量控制优势。三、公司未来发展的展望

  (一)公司未来发展战略

  紧跟时代变革的步伐,公司坚持“规模化、高端化”的发展目标及“高新化、精细化、尖端化、专业化”的市场定位,致力于成为世界先进的数据电缆、专用电缆及连接产品的设计与制造企业。未来,公司将凭借现有的客户资源、研发技术优势和管理基础,以市场需求和行业趋势为导向,优化公司产品结构,积极开发新兴领域产品,实现公司产业链横向及纵向的结构化发展。

  (二)经营计划

  2021年,公司将立足现有基础和优势,持续加大技术和产品研发投入,深耕现有市场,不断开拓新市场,加快推动公司战略的落地实施。2021年主要工作计划如下:

  1、市场开拓计划

  经过多年发展,公司已经在海内外建立了良好的口碑,产品销售至全球100多个国家和地区,积累了一大批优质的客户,市场知名度不断提高。公司未来将进一步加强营销团队建设,积极融入高端产业链,增强售后服务能力和技术服务能力,推动产品向更多应用领域延伸。

  公司结合产品特点,灵活采用市场销售方式,以市场为导向,以技术创新为依托,以产品质量为保障,强化公司形象,不断强化企业综合素质建设,打造具有一流市场竞争力的国内外知名设计与制造企业。

  公司将充分利用公司网站、宣传画册、宣传片、行业网站、协会等渠道推广公司品牌形象,并依托现有销售覆盖,通过良好的产品质量和优质的客户服务水平,形成客户口碑,使公司成为行业产业链中不可或缺的一员。

  2、研发计划

  公司将在现有工艺基础上,继续加大高速传输电缆、工业数字通信电缆的研发投入,同时提高对连接器、连接系统的研发力度,以为客户提供更加完整的数字通信解决方案,加强企业产品的核心竞争力。

  3、管理增效计划

  公司将以信息化为基础,通过ERP系统、MES系统等手段进一步提升管理水平,实施精细化管理,以成本管理和质量管理为核心,研发新型替代性材料,强化工艺水准和过程控制,提高产品一次合格率,降低材料消耗,重视节能降耗工作。产、供、销各部门对成本实行目标管理,并落实到车间、班组,建立准确有效的成本核算体系和考核制度,进一步提高公司的成本管理水平;同时,继续重点抓好ISO9001质量管理体系建设工作,加大体系的执行力度,实现产品质量的持续改进,提高公司管理水平。

  4、供应链管理计划

  公司将持续优化供应链管理体系,不断引入先进的供应链管理方式,与重点供应商建立稳固的合作伙伴关系,保证采购原材料的质量,减少由于质量问题造成的退换货成本。同时,提高公司从产品销售订单到原材料采购订单的快捷性和准确性,提高原材料周转率,从整体上降低供应链总成本,提高供应链的稳定性。

  5、人力资源计划

  随着公司生产规模的不断扩大和新项目的陆续启动,为了增加公司在技术、研发和生产管理方面的人才储备,保证公司生产经营的正常运转,公司将实行人力资源的优化配置,坚持以人为本,加强人才引进与培养,完善激励机制,实现公司的可持续发展。

  (三)公司可能面临的主要风险

  1、客户集中风险

  公司的主要产品为数据电缆、专用电缆及连接产品。近几年,公司主营业务前五大客户销售收入占比不断提升。虽然公司目前不存在向单个客户的销售比例超过销售总额的50%或严重依赖少数客户的情形,但随着对主要客户的销售规模不断增长,客户集中度有可能继续提升。

  对此,公司未来将进一步加强营销团队建设,多渠道开发国内外客户,积极开拓国内外市场,以降低对主要客户依赖为公司经营带来的风险。

  2、技术迭代、新产品开发及销售风险

  公司作为高新技术企业,拥有浙江省经济和信息化委员会认定的省级企业技术中心、浙江省科学技术厅认定的省级企业技术研究院。公司下游涉及网络结构化布线、智能安防、通信设备、数据中心、工业互联网、工业自动化、工业机器视觉、轨交机车、医疗器械、航空航天、船舶工程等领域。下游产品的技术迭代要求上游生产商及时跟进相关技术趋势以及产品需求,公司需不断研发更高技术标准的新产品以适应下游行业快速发展的需要。虽然公司在数字通信电缆领域深耕多年,拥有经验丰富的研发团队以及雄厚的技术积累,但如果公司设计研发能力和产品快速迭代能力无法与下游行业客户的产品及技术创新速度相匹配,公司不能保持现有行业地位,将对公司经营业绩带来一定程度的不利影响。

  对此,公司未来将继续高强度投入研发资源,不断挖掘客户的潜在需求,使技术与客户需求密切结合,积累核心技术,设计开发新产品,以应对下游主要应用场景的扩张需求以及客户更新换代的升级需求。

  3、主要原材料价格波动风险

  公司产品主要原材料为导体材料。导体材料的主要成分为铜,其采购价格与国内市场基准铜价密切相关。铜的价格受国际、国内政治经济等因素影响较大。虽然公司的产品定价模式主要为铜价联动模式,即合同上不约定最终销售价格,而按基准铜价作为主要定价原则,具体供货时的价格在合同约定的定价原则的基础上,根据铜材等原材料的市场价格变动情况进行相应地调整。这种模式下,原材料价格波动风险被大幅转移给下游客户。但如果未来铜等主要原材料价格大幅波动,仍会影响下游客户需求、销售采购环节的铜价价差等,从而影响公司毛利率。

  对此,公司将加强与供应商的战略合作,优化供应商结构,并密切关注原材料价格波动,把握市场趋势,合理调整采购计划,以及与客户协商重新定价等措施,降低主要原材料价格波动为公司经营带来的风险。

  4、人民币汇率波动风险

  公司海外业务占比较大,并主要以美元结算。虽然公司在销售定价时合理考虑了人民币汇率变动影响,并积极开拓国内市场以减少汇率波动对公司经营的影响,但仍不能排除未来人民币汇率发生大幅波动对公司经营产生的不利影响。

  为防范公司外汇风险,进一步提高应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率波动风险,公司将根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务。

  5、应收账款回收的风险

  随着公司销售收入的提高,公司应收账款余额占流动资产的比例较高。尽管公司回款情况良好,但考虑到应收账款的回收受到整体宏观经济形势、货币市场资金紧张程度、客户自身现金流状况等较多因素的影响,公司仍面临一定程度的应收账款回收风险。

  对此,公司将加强对应收账款的管理和监控,报告期内公司应收账款账龄较短,公司将采取购买信用保险、加强对业务人员销售回收率的考核等有效措施以加强应收账款回收。

  6、新冠肺炎疫情风险

  新冠肺炎疫情爆发以来,公司严格落实了各级人民政府关于疫情防控工作的通知和要求,经政府审批,于2020年2月上旬复工生产。本次疫情对公司的采购、生产、销售等的影响较小。公司作为数字通信行业生产企业,下游行业主要为互联网及通信产业,长期来看,随着我国对电子信息、互联网及通信行业规模投资进一步加大,如推进物联网建设进程,促进工业自动化,加快5G建设步伐,布局数据中心等将为数字通信行业带来巨大的市场空间。

  截至目前,国内疫情已得到有效控制,但随着疫情在世界范围的扩散,国际疫情形势仍较为严峻,导致全球经济形势存在一定不确定性。公司出口产品主要销往欧洲、北美、中东、东南亚、澳大利亚等多个国家和地区,来自境外的主营业务收入占比较高。目前,国际疫情扩散对相关国家社会的日常运转造成了较明显的影响,预计短期内公司境外业务的需求端存在一定的压力,从而对公司经营业绩产生不利影响。

  对此,公司未来将进一步加强营销团队建设,灵活采用直播、网上广交会等市场销售方式,以市场为导向,以技术创新为依托,以产品质量为保障,同时加强成本管理,提高企业竞争力。

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